9月9日,集团公司财务监督检查组进驻公司,对公司财务管理情况开展为期2天的现场检查评价,并于当天上午在公司本部1403会议室召开监督检查进点会。公司党委委员、总会计师汪涛出席会议。
会议向监督检查组汇报了公司基本情况、财务管理工作、集团巡视发现问题整改、财务监督、会计基础工作等情况,监督检查组介绍了本次检查评价的内容与重点。
会上,汪涛同志作了表态发言。汪涛强调,公司高度重视此次财务监督检查,成立了工作小组,组织召开专题会议,对迎检准备工作进行了部署,并将全力配合监督检查组的各项工作,自觉接受财务监督检查与评价,保证监督检查工作顺利开展。
此次财务监督检查与评价相当于对公司财务管理工作进行的一次全面“体检”。监督检查组着重从集团公司jykj重点任务、效益盈利和产业结构优化、降杠杆控风险、“两金”压控、竣工决算、财务共享中心建设、民企账款和农民工工资清欠、网银管理、担保管理及企业所得税管理等十个方面对公司财务管理工作情况进行了检查,并从战略财务、业务财务、共享财务、财务保障、财务创新等五个方面对公司财务管理能力进行评价。监督检查组对公司财务管理工作给予了肯定,同时也提出了一些改进建议。
下一步,公司将根据财务管理能力评价标准的要求,查漏补缺,抓好财务管理工作,进一步提升财务管理能力,助力公司高质量发展。